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通信設備及網(wǎng)絡信息安全企業(yè)高凌信息發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:高凌信息官網(wǎng) ? 作者:高凌信息官網(wǎng) ? 2022-05-10 11:34 ? 次閱讀
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通信設備及網(wǎng)絡信息安全企業(yè)珠海高凌信息科技股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比
上年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 495,249,996.54 397,578,619.14 24.57 252,143,549.15
歸屬于上市公司股東的凈利
118,930,163.25 109,347,695.76 8.76 40,935,910.05
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤
102,478,106.77 94,989,231.72 7.88 37,798,853.19


經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
117,373,232.18 62,197,340.27 88.71 151,046,649.91


2021年末


2020年末
本期末
比上年同期末增減(%


2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資
產(chǎn)
685,871,624.46 602,779,011.88 13.78 320,720,442.74
總資產(chǎn) 917,701,859.64 888,951,378.38 3.23 581,352,672.17

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增
減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.71 1.74 -1.72 0.77
稀釋每股收益(元/股) 1.71 1.74 -1.72 0.77
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股)
1.47 1.51 -2.65 0.71
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 18.76 25.18 減少6.42個百分點 16.28
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平
均凈資產(chǎn)收益率(%)
16.17 21.87 減少5.7個百分點 15.03
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%
16.13 15.48 增加0.65個百分點 16.02

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明

√適用 □不適用

1、 報告期內(nèi),公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長 88.71%,主要系銷售規(guī)模增長、回款增加所致。

2、本報告期加權平均凈資產(chǎn)收益率,較上年同期減少 6.42%,主要系本期凈資產(chǎn)增加所致。

3、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例較上年同期增加 0.65%,主要系持續(xù)加大研發(fā)投入所致。

2021 年分季度主要財務數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 62,702,597.14 135,114,465.46 62,908,281.64 234,524,652.30
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
5,721,013.70 32,056,001.32 10,184,624.22 70,968,524.01

歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

4,240,461.14

25,855,218.03

4,809,737.54

67,572,690.06
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
80,390,269.11 -46,071,383.27 -11,939,843.73 94,994,190.07

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


非經(jīng)常性損益項目

2021 年金額
附注
(如適用)

2020 年金額

2019 年金額

非流動資產(chǎn)處置損益

19,715.72
第十節(jié)七、
73、
74、75

-80,458.04

-24,798.55
越權審批,或無正式批準文
件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免




計入當期損益的政府補助,但
與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相 關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外


13,503,560.57

第十節(jié)七、67


15,750,039.70


10,089,854.20
計入當期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及
合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益




非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
因不可抗力因素,如遭受自然
災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備




債務重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的
支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當期凈損益




與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或
有事項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的
有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資 產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益




7,000,123.70



第十節(jié)
七、
68、70




2,414,090.39




112,823.61
單獨進行減值測試的應收款
項、合同資產(chǎn)減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計
量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益




根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)
的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響




受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外
收入和支出

-1,057,485.46
第十節(jié)七 、
74、75

-1,012,744.73

798,392.36
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項目
-6,184,798.69
減:所得稅影響額 2,955,648.73 2,712,463.28 1,654,416.07
少數(shù)股東權益影響額(稅
后)
58,209.32
合計 16,452,056.48 14,358,464.04 3,137,056.86

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響
金額
交易性金融資產(chǎn) 20,000,000.00 266,478,583.33 246,478,583.33 7,000,123.70
合計 20,000,000.00 266,478,583.33 246,478,583.33 7,000,123.70

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 49,525 萬元,同比增長 24.57%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,893.02 萬元,同比增長 8.76%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 10,247.81 萬元,同比增長 7.88%。

(一) 主營業(yè)務分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 495,249,996.54 397,578,619.14 24.57
營業(yè)成本 214,762,592.94 145,644,101.90 47.46
銷售費用 40,976,948.41 33,777,778.58 21.31
管理費用 36,960,478.18 30,216,925.64 22.32
財務費用 -3,161,648.24 -3,822,606.45 不適用
研發(fā)費用 79,880,091.37 61,527,542.12 29.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 117,373,232.18 62,197,340.27 88.71
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -255,820,676.18 42,669,653.51 -699.54
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44,117,257.47 166,698,936.73 -126.47
投資收益 6,082,981.14 2,414,090.39 151.98

營業(yè)收入變動原因說明:主要系環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應用、網(wǎng)絡內(nèi)容安全和網(wǎng)絡空間內(nèi)生安全業(yè)務的收入

同比增長。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系報告期內(nèi)銷售收入增加,成本亦相應增加所致。

銷售費用變動原因說明:主要系收入增加,計提合同質(zhì)保期售后費用增加;同時本期工資提薪,職工薪酬相應增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系本期工資提薪,職工薪酬增加金額較大;同時本期固定資產(chǎn)增多,折舊攤銷金額較大所致。

財務費用變動原因說明:主要系公司于 2021 年 1 月 1 日適用新租賃準則,將經(jīng)營租賃確認為使用權資產(chǎn),其中租賃負債-未確認融資費用于本期攤銷確認的財務費用。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系隨著業(yè)務的增長,研發(fā)投入加大所致,研發(fā)人員職工薪酬增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系銷售規(guī)模增長、回款增加所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期購買結構性存款增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系 2020 年度收到投資款所致。

投資收益變動原因說明:主要系本期購買結構性存款增加所致。

本期公司業(yè)務類型、利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

2021 年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入 494,742,266.40 元,同比增長 24.62%,主營業(yè)務成本214,544,890.32 元,同比增長 47.50%,具體情況見如下分析:

(1)。主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:萬元 幣種:人民幣

主營業(yè)務分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減
(%)
軍用電信網(wǎng)
通信設備
21,184.59 6,021.58 71.58 -25.11 -27.02 增加 0.74 個百分點
網(wǎng)絡內(nèi)容安
13,581.04 5,498.76 59.51 273.28 243.82 增加 3.47 個百分點
環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)
應用業(yè)務
11,799.70 7,913.51 32.93 59.32 78.08 減少 7.06 個百分點
網(wǎng)絡空間內(nèi)
生安全
2,908.90 2,020.64 30.54 685.46 702.68 減少 1.49 個百分點
主營業(yè)務分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
營業(yè)成
本比上年增減
毛利率比上年增減
(%)

(%) (%)
軟硬件產(chǎn)品
銷售
28,750.12 10,622.34 63.05 -2.54 13.75 減少 5.29 個百分點
系統(tǒng)集成 15,623.03 8,441.49 45.97 140.22 137.84 增加 0.54 個百分點
運營維護服
3,427.21 2,094.95 38.87 11.34 48.46 減少 15.29 個百分點
技術服務 1,673.86 295.71 82.33 170.08 19.66 增加 22.21 個百分點
主營業(yè)務分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減
(%)
華北 21,974.18 6,089.85 72.23 -19.66 -23.79 增加 1.50 個百分點
華中 11,063.93 5,873.89 43.51 174.84 148.33 增加 5.67 個百分點
華東 7,062.37 4,537.70 41.40 24.01 57.08 減少 13.53 個百分點
華南 4,293.64 1,877.21 56.05 236.59 189.29 增加 7.15 個百分點
西南 3,132.26 1,962.30 37.35 309.65 346.01 減少 5.11 個百分點
西北 1,696.49 1,014.28 40.21 955.71 759.43 增加 13.65 個百分點
東北 251.35 99.25 60.51 -41.25 5.97 減少 17.59 個百分點
主營業(yè)務分銷售模式情況

銷售模式

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減
(%)
直銷 49,440.64 21,431.54 56.65 26.35 51.69 減少 7.24 個百分點
經(jīng)銷 33.59 22.95 31.68 -94.11 -94.50 增加 4.79 個百分點

主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

分行業(yè):軍用電信網(wǎng)通信設備業(yè)務收入較上年下降 25.11%,主要系 2021 年是客戶訂單需求較上年減少,導致軍用電信網(wǎng)通信設備業(yè)務收入較上年略有下??;隨著項目訂單的執(zhí)行,網(wǎng)絡內(nèi)容安全業(yè)務收入較上年增長 273.28%,環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應用業(yè)務收入較上年增長 59.32%;網(wǎng)絡空間內(nèi)生安全業(yè)務尚未形成規(guī)?;N售,2021 年銷售收入主要來源于擬態(tài)運維審計系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品銷售。

分產(chǎn)品:運營維護服務業(yè)務本期毛利率降低 15.29%,主要系公司與網(wǎng)絡通信與安全紫金山實驗室的項目因直接材料和擬態(tài)功能測試費投入較高而致成本較高,與中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司的合作項目的設備維護費用較高。

(2)。產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

√適用 □不適用

已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


合同標的

對方當事人


合同總金額

合計已履行金額

本報告期履行金額

履行金額

是否正常履行

合同未正常履行的說明
程控交換機設備
客戶一

129,884,242.00

129,884,242.00

129,884,242.00

0


不適用

已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:萬元

分行業(yè)情況

分行業(yè)

成本構成項目

本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
況說明
軍用電信網(wǎng)通信設備 直接材料 5,471.48 90.87 7,413.15 89.85 -26.19
直接人工 59.13 0.98 308.77 3.74 -80.85
間接費用 490.97 8.15 529.00 6.41 -7.19
小計 6,021.58 100.00 8,250.92 100.00 -27.02

網(wǎng)絡內(nèi)容安全
直接材料 4,495.19 81.75 1,227.56 76.75 266.19
直接人工 189.03 3.44 104.49 6.53 80.91
間接費用 814.54 14.81 267.28 16.71 204.75
小計 5,498.76 100.00 1,599.33 99.99 243.82

環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應用業(yè)務
直接材料 5,479.97 69.25 2,424.32 54.56 126.04
直接人工 647.22 8.18 509.47 11.46 27.04
間接費用 1,786.32 22.57 1,510.09 33.98 18.29
小計 7,913.51 100.00 4,443.88 100.00 78.08

網(wǎng)絡空間內(nèi)生安全
直接材料 1,854.12 91.76 160.97 63.95 1,051.82
直接人工 22.98 1.14 1.84 0.73 1,147.81
間接費用 143.54 7.10 88.93 35.32 61.43
小計 2,020.64 100.00 251.74 100.00 702.68
分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

成本構成項目

本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
況說明

軟硬件產(chǎn)品銷售
直接材料 9,301.95 87.57 8,422.77 90.20 10.44
直接人工 137.24 1.29 331.59 3.55 -58.61
間接費用 1,183.14 11.14 584.12 6.25 102.55
小計 10,622.34 100.00 9,338.48 100.00 13.75
系統(tǒng)集成 直接材料 7,310.03 86.59 2,600.36 73.26 181.12
直接人工 60.63 0.72 123.37 3.48 -50.86

間接費用 1,070.83 12.69 825.42 23.26 29.73
小計 8,441.49 100.00 3,549.15 100.00 137.84

運營維護服務
直接材料 602.93 28.78 201.04 14.25 199.90
直接人工 675.06 32.22 463.56 32.85 45.63
間接費用 816.95 39.00 746.50 52.90 9.44
小計 2,094.95 100.00 1,411.10 100.00 48.46


技術服務
直接材料 85.85 29.04 1.84 0.74 4,567.72
直接人工 45.43 15.36 6.05 2.45 651.41
間接費用 164.43 55.60 239.25 96.81 -31.27
小計 295.71 100.00 247.14 100.00 19.66

成本分析其他情況說明

分行業(yè):報告期內(nèi),各成本項目占總成本比例無大幅波動;直接材料和人工成本增長較快主要系公司相關業(yè)務增長及本期提薪導致相應營業(yè)成本增加。

分產(chǎn)品:運營維護服務業(yè)務直接材料占比增加,主要系與客戶二簽訂的運營維護服務合同在本期確認收入;技術服務業(yè)務直接材料、直接人工占比增加,主要系與客戶二、客戶四簽訂的技術服務合同在本期驗收確認收入。

(5)。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調(diào)整有關情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 24,314.97 萬元,占年度銷售總額 49.09%;其中前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關聯(lián)關系
1 客戶一 11,766.19 23.76
2 客戶二 4,236.26 8.55
3 客戶三 3,320.32 6.70
4 客戶四 2,577.41 5.20
5 客戶五 2,414.79 4.88
合計 / 24,314.97 49.09 /

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 4,876.41 萬元,占年度采購總額 33.66%;其中前五名供應商采購額中關聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關聯(lián)關系
1 供應商一 1,315.58 9.08
2 供應商二 1,125.38 7.77
3 供應商三 1,002.21 6.92
4 供應商四 966.69 6.67
5 供應商五 466.55 3.22
合計 / 4,876.41 33.66 /

報告期內(nèi)向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數(shù)供應商的情形

□適用 √不適用

來源:高凌信息官網(wǎng)

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